根據(jù)集團公司《內(nèi)部審計制度》相關(guān)規(guī)定及年度工作計劃安排,集團公司委托大華會計師事務(wù)所先后對集團公司及鄭州建投工程咨詢公司等11家控(參)股子公司,就2014年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況、財務(wù)工作及會計信息規(guī)范性等情況進行了審計。
此次內(nèi)部審計工作加強了對集團公司及控(參)股子公司管理和監(jiān)督,堵塞漏洞,防患未然,強化了內(nèi)部控制和風險防控管理能力,促進了集團及各控(參)股子公司向健康、穩(wěn)定的方向發(fā)展。在今后的內(nèi)部審計工作中我們要不斷改進工作方法,履行好內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)、評價職能,不斷提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,積極為集團及控(參)股子公司的良性運營獻言獻策,充分發(fā)揮好參謀和助手的作用。