為強(qiáng)化集團(tuán)公司合同管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),自2024年3月18日至4月11日,集團(tuán)公司法務(wù)審計(jì)部組織人員對(duì)各子公司及各項(xiàng)目部合同管理情況、法律糾紛案件管理情況及企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行了一次全面檢查。
本次監(jiān)督檢查工作,集團(tuán)公司各項(xiàng)目部及各子公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極配合。檢查人員查看了2023年度已簽訂的合同管理及履行情況,2023年度合同管理風(fēng)險(xiǎn)自查情況,同時(shí)監(jiān)督企業(yè)重大事項(xiàng)、對(duì)法律糾紛案件管理情況進(jìn)行全面檢查,提出整改建議。
整體來(lái)看,集團(tuán)公司各項(xiàng)目部及各子公司均能按照集團(tuán)公司和各子公司合同管理制度要求進(jìn)行合同管理,重大事項(xiàng)及法律訴訟情況均已按照要求進(jìn)行報(bào)送。
本次檢查共抽閱查看各類合同592份,主要存在問題是合同條款會(huì)簽、審批不仔細(xì),部分合同管理中存在簽章、歸檔管理等問題。檢查人員在現(xiàn)場(chǎng)把發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)反饋到各項(xiàng)目部和子公司,并指導(dǎo)各單位按要求立即整改。
集團(tuán)公司法務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持發(fā)揮監(jiān)督檢查作用,推動(dòng)各單位依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),促進(jìn)集團(tuán)公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和完善。同時(shí),監(jiān)督檢查工作的順利開展能夠及時(shí)預(yù)警企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn),有效維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全,及時(shí)規(guī)范各單位負(fù)責(zé)人的履職行為。
下一步,集團(tuán)公司法務(wù)審計(jì)部將進(jìn)一步做好合同監(jiān)督檢查工作,提高部門人員的業(yè)務(wù)能力,為集團(tuán)公司的健康發(fā)展保駕護(hù)航。